Informes de auditoría interna de gestión 2019 Informes Control interno contable - 2018 Informe EKOGUI II SEM 2018 Informe de austeridad de eficiencia y gasto publico IV trim 2018 Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias II semestre 2018 Informes de auditoría interna de gestión 2018 Auditorías Internas Auditoria interna de gestión al proceso financiero y contable Auditoria interna de gestión - sucursal Bogotá Auditoria interna de gestión - sucursal Medellín Auditoria interna de gestión – Contratos Auditoria interna de gestión al talento humano Informes Informe EKOGUI II SEM 2017 Informes de peticiones, quejas, reclamos, peticiones y denuncias II semestre 2017 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento archivistico - marzo Informe de seguimiento al plan de mejoramiento archivistico - junio Informes de austeridad de eficiencia y gasto publico IV trimestre 2017 Informes de austeridad de eficiencia y gasto publico I trimestre 2018 Informes de austeridad de eficiencia y gasto publico II trimestre 2018 Informe de control interno contable 2017 Informe de derechos de autor 2018 Informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias - I semestre 2018 Informe de austeridad y eficiencia del gasto publico III trimestre 2018 Informe Ekogui I semestre 2018 Matriz de cumplimiento ley 1712 de 2014, decreto 103 de 2015 y decreto mintic 3564 de 2015 - CISA 2018 2017 Auditorías Internas Informe De Auditoría Interna De Gestión - Inmuebles Informe De Auditoría Interna De Gestión - Cartera Informe De Auditoría Interna De Gestión - Infraestructura Tecnología Informe De Auditoría Interna De Gestión - PQRSD I Semestre 2017 Informe De Auditoría Interna De Gestión - PQRSD II Semestre 2017 Informe Auditoria Interna de Gestión - Sucursal Cali Informe Auditoria Interna de Gestión - Sucursal Barranquilla Informes Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción y Operativos Informe De Austeridad Del Gasto - I Trimestre De 2017 Informe De Austeridad Del Gasto - II Trimestre De 2017 Informe De Austeridad Del Gasto - III Trimestre De 2017 Informe E-kogui Primer Semestre de 2017 2016 Auditorías Internas Informe Auditoría Interna de Gestión al Proceso contractual. Informe Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Servicio Integral al Usuario. Informe de Auditoría Interna de Gestión de PQRSD Segundo Semestre 2016. Informe de Auditoría Interna de Gestión Sucursal Bogotá Informe Auditoría Interna de Gestión Sucursal Cali. Informe Auditoría Interna de Gestión Sucursal Medellín. Informe de Auditoría a la Nomina Informes Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público Primer Trimestre 2016. Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público Segundo Trimestre 2016. Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público Tercer Trimestre 2016 Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público Cuarto Trimestre 2016 Informe Ekogui Primer Semestre 2016. Informe Ekogui Segundo Semestre 2016 Seguimiento mapa de riesgos de corrupción a 31 de diciembre de 2016. Vigencias anteriores Auditorías Internas 2015 Informe Definitivo verificación del cumplimiento de Ley de Transparencia. Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, trimestre Enero - Marzo de 2015. Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, trimestre Abril - Junio de 2015. Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, trimestre Julio - Septiembre de 2015. Informe Definitivo de Auditoria Sucursal Cali Periodo julio 2014 - julio 2015 Informe definitivo de auditoría al proceso de servicio integral al usuario primer Semestre de 2015 Informe preliminar de auditoría sucursal Medellin febrero de 2014 a febrero de 2015 Informe definitivo de auditoría sucursal Barranquilla abril de 2014 a abril de 2015 Seguimiento al plan de acción de CISA primer semestre de 2015 Informe Definitivo Auditoría Sucursal Bogotá septiembre 2014 septiembre 2015 Auditorías Internas 2014 CIV Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público trimestre ene-mar 2014. CIV Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público trimestre julio-septiembre 2014. CIV Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público trimestre octubre-diciembre 2014. Informe de Auditoría definitivo del proceso Servicio Integral al Usuario I SEM 2014. Informe de la Evaluación Sistema Control Interno Disponible. Informe Definitivo de Auditoría al proceso Servicio Integral al Usuario II SEM 2014. Informe Definitivo de Auditoría Proceso Soluciones para el Estado enero a diciembre de 2013. Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Bogotá septiembre de 2013 a agosto 2014. Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Cali enero 2013 a junio 2014. Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Medellín mayo 2013 a enero 2014. Informe Defintivo de Auditoría de Gestión a la Administración de los recursos financieros en CISA. Informe Derechos de Auditor Vigencia 2014. Informe Ejecutivo de Auditoría Sucursal Barranquilla (periodo julio de 2013 - marzo de 2014). Informe Ejecutivo de Auditoría Sucursal Bogotá septiembre de 2013 a agosto 2014. Informe Ejecutivo de Auditoría Sucursal Cali enero 2013 - junio 2014. Informe Ejecutivo de Auditoría Sucursal Medellín (periodo mayo de 2013 - enero de 2014). Memorando Seguimiento Plan Estrategico 2014. Resultados consolidados Informe Ejecutivo Anual 2014. Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público trimestre abril-junio 2014. Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público trimestre julio-septiembre 2014. Auditorías Internas 2013 CIV Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público trimestre oct-dic 2013. Informe Definitivo de Auditoría a Servicio Integral al Usuario II SEM 2013. Informe Definitivo de Auditoría Gestión Humana-2013. Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Barranquilla (periodo abril de 2012 - julio de 2013). Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Bogotá (periodo noviembre de 2012 - agosto de 2013). Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Cali (periodo enero - diciembre de 2012). Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Medellín (periodo agosto de 2012 - abril de 2013). Informe Ejecutivo de Auditoría Gestión Humana-2013. Informe Ejecutivo de Auditoría Sucursal Barranquilla (periodo abril de 2012 - julio de 2013). Informe Ejecutivo de Auditoría Sucursal Bogotá (periodo noviembre de 2012 - agosto de 2013). Informe ejecutivo de Auditoría Sucursal Cali (periodo enero - diciembre de 2012). Informe Ejecutivo de Auditoría Sucursal Medellín (periodo agosto de 2012 - abril de 2013). Resultados Auditoría Pqrs II SEM 2013. Verificación de la información en SISMEG a dic 31 de 2013. Verificación función advertencia CGR aseguramiento bienes CISA. Auditorías Internas 2012 CGR Remisión informe Trimestral de Austeridad oct - dic de 2012. Evaluación al proceso de rendición de cuentas CISA 2011. Informe de evaluación Sistema Control Interno Servicio al Cliente segundo semestre 2012. Informe Definitivo Auditoría Sucursal Medellín (periodo agosto de 2011 - julio de 2012). Informe Definitivo Auditoría Sucursal Bogotá (periodo sep de 2011 - agosto de 2012). Informe Definitivo de Auditoría Solicitudes Quejas y Reclamos primer semestre 2012. Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Barranquilla (periodo abril de 2011 - marzo de 2012). Informe definitivo de auditoría validación Plan Estratégico 2011. Informe Ejecutivo de Auditoría Solicitudes Quejas y Reclamos primer semestre 2012. Informe Ejecutivo de Auditoría Sucursal Medellín (periodo agosto de 2011 - julio de 2012). Informe ejecutivo de Auditoría Sucursal Bogotá (periodo sep de 2011 - agosto de 2012). Informe Tercer Ciclo de Auditoría Interna EFR 2012. Memorando analisis variaciones enero- abril 2011-2012. Memorando de auditoría contratación de operaciones conexas julio 2011 a julio 2012. Memorando de auditoría taxis y buses enero septiembre 2012. Memorando de Auditoría taxis y buses primer semestre 2012. Memorando de variaciones de Gastos de Funcionamiento mayo agosto 2012. Presentacion de SQRs a 30 de junio de 2012. Respuesta a comunicación del 12 de febrero de 2013 revisión austeridad cuarto trimestre 2012. Resumen Ejecutivo de Auditoría Sucursal Barranquilla (periodo abril de 2011 a marzo de 2012). Resumen Ejecutivo de Auditoría Sucursal Cali (periodo enero - diciembre de 2011). Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público trimestre octubre diciembre 2012. Verificación de la información en SISMEG a diciembre 31 de 2012. Auditorías Internas 2011 Informe 2 ciclo Auditoría EFR agosto de 2011. Informe de Evaluación del Sistema Control Interno Servicio al Cliente segundo semestre 2011. Informe definitivo cupo rotativo servindustriales. Informe definitivo de Auditoría Circular Normativa 61. Informe Definitivo de Auditoría Suc Cali Marzo 7 al 11 de 2011. Informe Definitivo de Auditoría Suc Medellín Agos 22 al 26 de 2011. Informe Definitivo de Auditoría Sucursal Bogotá vig 2011. Informe Definitivo de Provisiones 20101. Informe definitivo Validación Avance Informe de Gestión 2010. Informe Definitvo de Auditoría Suc Barranquilla mayo 2 al 6 de 2011. Informe Ejecutivo segundo ciclo Auditoría EFR agosto 2011. Informe Ejecutivo Validación Avance Informe de Gestión 2010. Informe Semestral de quejas y reclamos a diciembre 31 de 2011. JAT Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público agosto 2011. Resumen Ejecutivo Auditoría Sucursal Bogotá vigencia 2011. Resumen Ejecutivo de Auditoría Circular Normativa 61. Resumen Ejecutivo de Auditoría Suc Barranquilla marzo 2010 - 2011. Resumen Ejecutivo de Auditoría Sucursal Medellín 2011. Resumen Ejecutivo de auditoría validación informe de gestión 2010. Resumen Ejecutivo de Auditoría Cupo rotativo Servi-Industriales 2011. Resumen Ejecutivo de Auditoría Suc Cali de 2010. Revisión de austeridad y eficiencia del gasto público mayo 2011.